审计业务质量是审计工作的生命线,是反映审计程序合规性、审计证据充分性、审计结论公正性的核心依据,更是提升审计业务质量的“晴雨表”和“指南针”。此次专项检查聚焦2025年度实施的经济责任审计、预算执行审计、政府投资审计、自然资源资产审计等6类8个审计项目,由各科室(中心)业务骨干组成检查小组,制定详细检查方案,明确检查范围、标准和流程。检查内容涵盖审计实施方案、审计证据、工作底稿、审计报告、整改落实等全流程,重点核查审计程序是否规范、证据是否确凿、定性是否准确、文书是否严谨、归档是否完整,同时结合项目实施情况对审计业务质量进行综合评定。
检查过程中,检查人员采取“逐卷审阅、交叉初核、分组复核、集中研讨”的方式,对每一份审计项目档案资料进行细致梳理,精准查找审计流程和现场实施中存在的薄弱环节,共发现各类审计业务质量问题30余项。针对发现的问题,现场反馈并建立问题清单,明确整改要求和时限,推动自查自纠、举一反三;对于优秀审计案例和典型做法,及时整理汇总,纳入经验交流素材。通过“查问题、补短板、学先进”的双向发力,进一步提升了审计业务质量和审计人员的精品意识。
此次审计业务质量检查,是郑州航空港区审计局强化内部管理、提升审计质效的重要举措。下一步,我局将以此次检查为契机,系统总结年度审计工作经验,深入分析问题根源,完善质量管控机制,把质量意识贯穿审计工作全过程,为更好地履行审计监督职责、服务航空港区高质量发展提供坚实保障。